复星的业务精简策略取得成效:财务稳定性增强,核心业务展现韧性

2023年复星国际投资者开放日于6月8日在上海举行,揭示了集团在实现其向金融韧性和运营效率战略转型方面的进展。此次活动吸引了超过100家机构投资者出席,包括来自贝莱德、摩根大通证券和瑞银的代表,展示了复星在医药、旅游和消费板块的旗舰项目,如复星医药总部、Grand Yuyuan和外滩金融中心。

去杠杆策略展现明确成效

复星2022年的业绩凸显了其业务精简策略的有效性。公司处置了合同价值超过400亿元人民币的资产,在控股层面实现了近300亿元人民币的现金流入。更为重要的是,到2023年3月,控股公司债务已减少约240亿元人民币,降至930亿元人民币,切实减轻了财务压力。

为了进一步增强流动性,复星采取了多渠道融资。2023年1月,五大国有商业银行——工行、农行、建行、交行和交通银行——联合牵头发放了120亿元人民币的银团贷款。随后,公司的离岸运多币种银团融资额度吸引了超过$450 百万美元的承诺。

这些举措得到了评级机构的认可。5月30日,标普全球评级将复星国际的展望提升至稳定,理由是公司具有韧性的流动性管理和成功的债务到期管理。12个月内到期债务的比例显著下降,稳定了公司的负债结构。

核心业务推动以消费为导向的复苏

家庭消费和旅游板块成为主要增长引擎。Yuyuan在2023年第一季度实现营业收入152.44亿元人民币,同比增长22.61%,珠宝和时尚板块收入增长28.55%,达到114.94亿元人民币。Yuyuan旅游商城的客流量较去年同期激增87%,显示国内消费复苏强劲。

复星旅游集团(FTG)表现更为亮眼。其净利润较2022年第一季度翻倍,而Club Med的业务量达到50.04亿元人民币,同比增长44.2%。中国五一假期期间,三亚亚特兰蒂斯的业务量超过2022年的五倍,吸引了115,000名游客。

舍得酒业也受益于这一良好势头,收入和净利润均实现增长,中高端产品占比不断提升。兰文集团,复星在美国上市的第一家子公司,五大品牌的年度收入增长37%,达到4.22亿欧元,在全球奢侈品行业保持领先势头。

创新驱动药物研发加速商业化

医药创新仍是复星增长的重要驱动力。公司2022年在研发上的投入达104亿元人民币,同比增长17%,长期研究成果逐步转化为商业里程碑。

上海和络生物的HANSIZHUANG(serplulimab注射液)于2022年3月上市,成为全球首个获批用于一线小细胞肺癌治疗的抗PD-1单抗药物。上市九个月内,营收超过3亿元人民币。2023年第一季度成为关键:该产品实现国内市场收入2.498亿元人民币,3月月销售额首次突破1亿元,显示商业推广加速。

复星医药2023年第一季度整体营业收入达到108.71亿元人民币,(同比增长4.68%),归属于股东的净利润为9.19亿元人民币,(同比增长14.78%),剔除非经常性损益后。与此同时,华法林注射液(trastuzumab),中国首个获批的抗HER2单抗生物类似药,已获得FDA的生物制剂许可证申请受理,有望成为首个在中国、欧盟和美国市场获批的此类生物类似药。

展望:持续专注于价值创造

复星国际执行董事兼首席财务官龚总强调,管理层致力于保持业务精简的纪律,同时提升产业竞争力和全球布局。战略重点仍然放在能够实现高价值增长的核心消费相关业务上。

复星成立于1992年,自2007年在香港上市(00656.HK),截至2022年底,总资产达8231亿元人民币。2022年《福布斯》全球2000强排名第589位,MSCI ESG评级为AA,公司继续定位为以创新为驱动的全球消费集团,致力于满足全球十亿家庭的财富、健康和幸福需求。

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