4月28日,金十报道称,北青松宣布中国证券监督管理委员会就2024年度公司内部控制的审计意见发出了监管工作函,涉及上市公司、董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、中介机构及其相关人员。

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 1
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论